株洲市民政局2014年部门决算说明

发布日期:2015-08-05信息来源:株洲市政府

 

  一、部门主要职责

  (一)贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市救灾减灾、社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。

  (二)负责全市优抚工作。负责申报和褒扬革命烈士工作;负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理;审核呈报全市国家行政机关工作人员评残工作;组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作;承担市“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。

  (三)拟订全市退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置政策并组织实施;指导军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务管理中心(站)、军供站、军人接待站的建设与管理工作;落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇;指导全市军地两用人才的培训。

  (四)组织协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查、统计、上报和发布灾情工作;筹措、管理和分配救灾款物并监督使用;组织指导救灾捐赠工作;组织救灾物资的储备和发放工作;指导灾民开展生产自救;会同有关部门组织实施农村危房改造;审批全市性社会福利募捐义演义卖等活动。

  (五)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助和临时救助工作;负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作;负责城乡社会救助体系建设工作;拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序;负责农村优抚户和贫困户的扶持;负责管理和分配中央、省下拨的市级保障金。

  (六)拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;组织指导城乡社区建设和服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

  (七)承担依法对全市社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督责任。

  (八)负责推行婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;承办涉港澳婚姻登记工作;负责涉外、国内收养登记工作;配合有关部门保护妇女儿童的合法权益;负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。

  (九)拟订地名管理办法并组织实施;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责地名管理工作;组织建立、管理地名信息资料和档案。

  (十)指导全市社会福利机构的建设和管理;指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;负责全市社会福利企业的认定审批;拟订社会福利生产的扶持保障政策;指导和监督社会福利资金的管理使用;组织指导社会捐助工作。

  (十一)组织指导全市福利彩票发行工作;负责本级福利彩票公益金的管理和使用;指导监督全市福利彩票公益金的管理和使用。

  (十二)负责指导全市革命老根据地的经济开发工作;负责分配全市革命老根据地的开发资金并监督其使用情况。

  (十三)负责指导协调全市维护老年人权益保障的工作。

  (十四)负责全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (十五)负责全市民政事业经费和国有资产的管理工作;指导监督全市民政事业经费的管理使用;负责民政统计工作。

  (十六)承办市人民政府交办的其他事项。

  二、 部门收支概况

  2014年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括:市基层政权和社区建设工作管理处、市社会救助管理处、市民间组织管理处、市老龄工作委员会办公室、市慈善办公室、市救助管理站、市军用供应站、市徐家冲军队离退休干部休养所、市新华村军队离退休干部休养所、市石塘冲军队离退休干部休养所、市儿童社会福利院、市殡葬管理办公室、市按摩医院。

  2014年度收入总计10344.51万元,其中:公共财政拨款8156.48万元,政府性基金拨款228.53万元,上级财政补助452.83万元,事业单位经营服务收入44.66万元,其他收入1462.01万元。本年支出总计9164.69万元,其中:一般公共服务支出14.47万元,教育支出30.01万元,社会保障和就业支出8456.52万元,医疗卫生支出395.05万元,其他支出268.64万元。

  2014年公共预算财政拨款支出7333.25万元,其中:基本支出3160.66万元,主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出4172.59万元,主要为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于行政区划和地名管理、抚恤、退役安置、社会福利、其他城市生活救助、自然灾害生活救助、其他农村生活救助等方面。

  2014年“三公”经费支出合计295.42万元,比公开的2014年部门预算552.8万元减少257.38万元。分项为:因公出国()费支出0元,比预算减少8万元;公务接待费支出143.70万元,比预算减少127.1万元,降低46.94%;公务用车购置及运行维护费支出151.72万元,比预算减少122.28万元,降低44.63%;原因为我局严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关“三公”经费管理办法的规定,严格控制接待范围和接待标准,加强公务用车日常管理,由专人负责,严禁公车私用,同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制,有效降低“三公”经费支出。 

 

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